Jsem začátečník a nejsem si jistá, jak přesně zaúčtovat. Pokud vracíme z-nci daně z ročního zúčtování, zaúčtuju jako daňový bonus? tzn. 342/331 a v BV vlastně vyplatím celou částku se mzdou 331/221? Stačilo by tedy do interního dokladu dát celou částku vyplácených daní najednou? FÚ mi zašle přeplatek 221/342?
1 odpověd:
Jiřka,
20.4.2008
:-E Myslím si, že pokud byl požádán FÚ vrátit přeplatek na dani, pak bude účtováno např. 342/331x, vrácení daně FÚ pak 221/342. Nárok zaměstnance 331x/331y. Zaměstnanci pak bude vyplaceno v rámci zúčtování s ním, tj. 331y/221 či 211. J.
Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.
K provozování webu svaz-ucetnich.cz využíváme cookies – soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.