Otázka v diskusi:
Dar-vlastní výrobek

Danden, 29.4.2008

Poskytli (a.s.) jsme dar v podobě našeho výrobku. Prosím jak
>zaúčtovat? Účtujeme v PÚ metoda B. Je nutné během roku dar účtovat nebo jen mohu vést v evidenci a zaúčtovat jen DPH 543/343 z prodejní ceny? Děkuji

1 odpověd:

  • Debora, 30.4.2008

    Domnívám se, že Vaše úvaha je správná. Protože zřejmě aktivujete výrobky 123/613 až k rozvahovému dni (neprovádíte aktivaci např. k poslednímu dni měsíce), neútuje se v průběhu roku o přírůstcích ani o úbytcích výrobků, ať již jsou úbytky z důvodu prodeje, škody či daru. Vše je zachyceno v rámci evidence (skladové, operativní).
    Zaúčtování DPH z prodejní ceny je též v pořádku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.